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市教育局组织开展2022年上半年教育系统内部审计工作

2022/04/29 2.1k 阅读 173 点赞

为做好年度教育系统内部审计工作,充分发挥内部审计职能作用,4月18日至4月29日,市教育局从各县区抽调12名专业财务内审人员组成两个审计组,赴七县区和市直学校开展2022年上半年教育系统内部审计工作。

市教育局召开会议专门安排部署此次内部审计工作,明确了审什么、怎么审、审完之后如何改的问题,细化了本次内部审计的工作重点、步骤、方法和措施。要求审计组人员要紧盯重点政策、重点资金、重点项目,提高发现问题的精准度;要增强审计成果前瞻性、针对性和实效性,把问题查实查准、审深审透,从根本上解决问题;要履职尽责,以高度负责的态度,强化责任担当,确保圆满完成任务。

本次教育系统内部审计主要针对2021年城乡义教补助经费、普通高中收费、中职学生免学费、国家助学金、学前教育发展专项资金管理情况等方面的内容进行重点审计。此次内审共涉及各级各类学校60余所,同时对2018年至2020年全市城乡义务教育阶段补助经费专项审计发现问题整改情况进行了“回头看”。

审计过程中,审计组采取现场查阅财务资料、分析财务数据、和相关人员谈话等方式全面了解被审计学校的运行情况,并对审计情况进行现场指导和反馈。对被审计学校财会人员工作中存在的各类问题进行纠正,对学校财会人员财经法律法规知识和账务处理方法进行现场指导。同时,根据被审计学校存在的普遍问题和典型问题进行归纳梳理,要求县区教育局督促学校完善内部管理制度、健全内部控制机制、堵塞重点环节漏洞,通过完善体制机制来全面提升全市教育系统财务管理水平。

本次教育系统内部审计工作的开展,进一步规范了县区教育系统财务管理,提高了财会人员专业知识的交流学习,提升了教育内部审计监督质效,发挥了内部审计“免疫系统”作用,有效促进了教育资金的有效使用和各类专项资金的规范实施。


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评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!